您好,可以的,直接转就可以了

请教:我们是小规模,30万以下减免税款,开一张增值税普通发票,做账的时候减免税款做到主营业务收入里还是营业外收入?
我们公司是小规模纳税人 但是同时也有在开专票,不足起征点的时候 只收专票的税费 普票部分是免税的,免税部分分录就该是: 借:未交增值税 贷:营业外收入-税收减免 但是之前(包括昨年)这步一直没有做或者偶尔露做的话 能不能直接把现在还挂在账上的数额直接计入当期的营业外收入? 不能的话 怎么做账才合适?
咨询一下2020年小规模增值税减免部分要结转到营业外收入里,没有结转进去,现在怎么调账
老师,小规模2021年的增值税没有做减免账,我今年调账的话,入营业外收入合适吗?
请问老师,现在小规模减免增值税,无票收入做的增值税减免后怎么账务处理?做营业外收入政府补助吗?
老师你好,请问一下,如果现在我们将自然人股东变更为法人股东,那么收到的投资收益是否可以享受居民企业之间的股息红利这个免税政策
老师,全年一次性奖金收入是单独申报的吗?还是并入工资薪金一起申报的?
老师我们给商旅开票,他们要求开旅游服务,那是不是要开差额票呢
收到小规模纳税人3个点专票,抵扣9的进项怎么算抵扣的进项
老师,我看之前财务做了一笔(分录是借:其他应付款 贷:银行存款)付款申请书,买的东西是用于工地安装的,这样做对吗
想咨询一下工资在A公司发,社保在B公司,哪个公司代扣个税呢
老师,科目余额表里面的工会筹备金期初余额有0.01元,这个怎么调平它,具体分录怎么做
老师能发一个已知税后工资10000元,社保公积金1530元,应该做税前工资多少吗,能发有一个公式表格吗
手机也可以开发票是吧 怎么操作呢
老师你好,请问我们原材料购买回来发票开的是A,后面我们生产过程,这个原材料中产生了一些废料 ,那我出售这个废料的时候,我开发票名称是跟购买回来时候发票名称一样开A名称吗