把那样余额转入财务费用-汇兑损益

你好,老师,我们公司以前的公账是记账公司做的账,去年交接给我的时候,给我了一张科目余额表,我按这张科目余额表设置的期初余额,现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元,现在客户按实际金额回款,导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元,(实际款已清)现在应该怎么办呢?
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
零余额22年中央总拨款45.5万元,7月份时用零余额账户支出一笔3194车辆维修费,但当时因为账户与户名不符当月被退回,但退回的钱没有退到零余额账户,而是一直挂在工商银行的账上,所以,7月的零余额额度是减了3194后的额度。前任会计没有发现,一直到12月对方来催账,一查帐才发现挂在银行账户上,然后用支票去转的。我现在在七月把退回那笔做成其他应付款,然后12月冲了,但是这样做我的零余额科目余额表本来应该是45.5万,因为这样做,我的余额变成了458194元。这样我要怎么处理?
老师,我现在有个美元账户,平时固定一个月用一个汇率,收支换算成人民币进行账务处理,但月末账上余额为负数,这个是汇兑损益吗?这个负数余额怎么账务处理,怎么报表列示,现金流怎么写?
老师,我查帐4月的账,个税本来是145.95.工资表里人事写了149.95.多写4元。会计记账按工资表做的,实际扣款会计按银行付款做的账。现在导致个税贷方有余额4元。怎么消掉呢,分录怎么做
朴老师进,土地增值清算:1是不是应该先按普宅可售面积占普宅和其他类型房产总可售面积之和的比重确定普宅的开发比。再按普宅已售面积占普宅可售面积比重确定普宅的清算比2再用可申报扣除的取得土地使用权支付的金额、开发成本、开发费用、加计20%扣除金额分别乘以普宅的开发比计算出可售普宅应分摊的上述的各项数据3再用普宅的清算比分别乘以第二步普宅计算出的各项应分摊的数据,得出除税金及附加以外的清算普宅各项扣除项目金额。这样对吗
老师,每个月工资需要计提,然后计提折旧还有什么费用需要月底计提的吗?
增值税申报表主表,应税货物销售的数据没有把表一未开票的数据算进去,手动改不了,要怎么办
付工资,现金支付需要申报个税吗
用友U8,反结转8月,是不是8月31日登录系统?
老师,我先问一下,21年的小规模减免税,但是没有做到营业外收入一直挂账,现在能做到营业外收入中吗?
请问:公司请评估师低保评估,坐车费,餐费,住宿费,入哪个科目?
小规模纳税人想做出口,自己抬头报关,但是货物又小又杂,开不了成本发票,想合规合法出口,有没有什么办法呢,老师
通过代持股份的股东账户,汇入注册资本,该怎么备注?
老师好 请问我们这种经营范围 可以收到这种稀土及合金的进项发票吗
分录怎么写
借:银行存款 贷:财务费用-汇兑损益