您好,
借:本年利润
贷:管理费用-开办费

老师,我们公司在筹建期。我把相关费用都进入到开办费,我只分了管理费用_差旅费,管理费用_福利费,其他我是这样写的分录借管理费用_开办费贷银行存款。这样做可以吗?这样都做了9个月了,我怕不对,下月财务经理要来检查,忐忑不安
工厂2020年10月办了执照,并开始筹建设备,直到2021年6月开始第一次生产,从去年10月至今年5月的除固定资产相关的费用共70万,这几个月是每个月都做借:管理费用-开办费,贷:银行存款/库存现金/...,这样对吗?然后这70万的就不再做其他分录了吗?从今年6月开始发生的费用分别计入办公费,工资薪金,福利费,车辆费等等吗?以前的开办费在汇算清缴时能税前扣除吗?
工厂2020年10月办了执照,并开始筹建设备,直到2021年6月开始第一次生产,从去年10月至今年5月的除固定资产相关的费用共70万,这几个月是每个月都做借:管理费用-开办费,贷:银行存款/库存现金/...,这样对吗?然后这70万的就不再做其他分录了吗?从今年6月开始发生的费用分别计入办公费,工资薪金,福利费,车辆费等等吗?以前的开办费在汇算清缴时能税前扣除吗?
企业筹建期间3.4.5月缴纳的养老保险当时计入借:管理费用开办费,贷:银行存款,因为一直没有营业,现在想调到长期待摊费用开办费,做借:长期待摊费用开办费,贷:管理费用开办费,怎么就产生负数了,我哪里做错了,老师给解答一下,急急急
工厂筹建完毕,技术不行没出成品,车间购买的水桶,用品,我都记在了,借:管理费用-办公费 过了2个月,临厂用了几个桶,分录,借,银行存款,贷:管理费用-办公费 这么做分录可以吗老师,但有感觉不对,当月管理费用结转了,后期又减少管理费用,这样可以吗
老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
这个分录,在筹建期关账的时候已经结转了啊?
那就不用结转了,都转了
筹建期发生的费用,借记管理费用-开办费;贷记银行存款,…在开始经营当月起,将归集的开办费一次性转入当日损益,这个分录怎么做啊…这段话是书上的,就是错误命题吗
这个意思就是直接转到本年利润中了