您好,不用做账,等确认收入再做

商混行业结转成本是在实际生产的时候,月底一次性结转成本还是等发票开具之后确认了收入才结转成本。因为往往跨度几个月才会开发票,如果实际生产时就确认了成本,再在开发票时确认收入,就会很不匹配。到底是在开发票时确认收入结转成本还是在实际生产时,按月确认收入结转成本?如果是开发票时再确认的话,那么就会有很多原材料堆在账面上,到底是怎么样才是合理的呢
电商_抖音 商品金额100 补贴 1元 客户实际支付99 扣平台服务费2元 确认收货到账 10天后到账 50元 实际到账 50元 抖音账户 要怎么做分录 有时间差
老师,电商财务核算,如果发出商品时就确认收入。例如本月发出商品收入为10000元,到了月底,可能有大概1000元的收入买家未确认收货。我做分录,借:银行存款9000,应收账款1000,贷:主营业务收入10000,对吗
卖出商品时,公司已收到款项,商品也发货了。当月未开发票。不想确认收入,账上还要跟实际库存对上,怎么做账
电商会计做账在什么时候确认收入,是已直播间成交订单确认收入还是已发出商品确认收入,直播间数据不准确会有下单马上退款的情况
老师您好,我们找个人给我们修理机器,总额是1300,这个个人找了税务局代开发票,备注上面注明需要我们代扣代缴,我们应该支付多少钱给这个人呢
公司25.9月份给员工全额垫付社保款1486元,员工在9月份一次性付款给公司25.9-10月份2个月社保款2972元(费用都是员工个人承担),而该员工10月份基数调增社保需补缴2个月费用58.48元公司先垫付,可是这个58.48元员工是在25.11月份才支付给公司的,那请问老师这样费用如何走会计分录
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提做分录
刚刚开的发票名称错了,怎么冲红
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
老师,新入职的员工,因为他是11月份刚入职的嘛。11月份的社保是在其他家公司买的,那么个税系统申报员工工资填报11月份个税数据的时候,这些社保明细也要填进去不?也就是想问(基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费)这些社保信息,之前是在其他公司买的,能在本公司个税系统申报员工工资的时候,填在本公司的要扣除的社保明细里面嘛?
老师,请问一下购销合同怎么审核
老师,法人股东给其他公司银行转账投资款,是双方银行回单都必须有备注投资款才可以么?
老师,请问一下购销合同中想标注不含税的价格应该要怎么标注比较好?(朴老师)
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统申报11月增值税时将抵预交的30000增值税抵扣完后申报11月所属期增值税电子税局申报实际还要再缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提增值税和附加,具体麻烦帮我一步一步写下
是在消费者收货确认收入的