借应付账款 贷固定资产 应交税费、应交增值税进项 多了折旧的也得冲 没多的不用

老师,今年,发现去年的固定资产入重了,也计提折旧了,多计提一个月,怎做账务处理及分录
师,今年,发现去年的固定资产入重了,也计提折旧了,多计提一个月,怎做账务处理及分录
购入固定资产重复记账了,现在已经计提了两个月。怎么处理做分录?一般纳税人,做账入了两次进项税
购入固定资产重复记账了,现在已经计提了两个月。怎么处理做分录?一般纳税人,做账入了两次进项税。已做在固定资产模块,用资产变动科目变动折旧额怎么做具体分录?
老师,我想请教一个问题。经查账发现。23年有一个固定资产发票金额725万。会计凭证做成 借:固定资产6145929.2 应交税金-应交增值税-进项税834070.8 贷:预付账款6980000 固定资产原值金额少记了27万。这个差额部分在今年要补进去。 固定资产卡片录的原值也是6145929.2 我这个该怎么处理。具体分录怎么做
没有成本发票,利润表上可以稍微填上一点成本吗?
我公司的账一直是让别人做的,月底到期了,今年几乎没有开票,不到1000元开票,有一张开的专票,请问老师我要把公司账收回来需要和她们交接一下什么?
老师 请教下 我们这个公司在电子税务局上做财务会计制度及核算软件备案报告的时候会计核算方法怎么选择
老师,你好,我们有个项目收不回来钱了,老板说开对方给对方发票,没有现金往来,用来抵扣我们用他们的车库租金费用,对方开普通发票给我们,这样可以吗
老师,国际影城这个票面收益和实际收益怎么理解?感觉都是按这个票面收益来核算收入呀,类似的业务还有那些?
请问会计学堂的汇算清缴,要在哪里学习呢?我缺少这块的经验,我想听课然后联系
老师,公司把车卖了,对方是个人,个人给我们公司对公账号打的款,这样行吗
老师,我们是小规模纳税人在本市提供建筑服务,然后又分包给外市的B公司,那么我们公司是不是可以根据开票工程款一B公司开票工程款=余额来交增值税?
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
请问公司员工休产假了,还要不要给他发工资啊?
跨年了 ,金碟系统里资产处置后推出来的凭证:借:待处理财产损溢 累计折旧 贷:固定资产