您好,
借:银行存款
贷:其他应付款
支付了做相反分录就可以

公司收到社会保险事业管理局报销赔付的员工工伤钱,怎么做分录呢。将来要报给员工的
预付员工工伤赔偿款,和收到保险公司赔偿金额的会计分录咋做?
老师我们公司给员工仲裁赔付工商保险费,会计分录怎么写
老师 公司收到保险公司赔偿 和支付员工赔偿款的分录怎么做
老师你好,我们公司支付给员工的工伤赔偿款10万,会计分录怎么做,这是我们公司单独支付给员工的,不含保险赔偿款
进项税额挂的20万,可我们实际认证进项税更多。是否可以一起把进项税转到待认证进项税里面。做一笔分录(需要每一个每一个结转麽,还是可以输入进项税总金额)
请问申报个税时,专项附加扣除是系统自动生成的吗
如果我想了解下,业务员出差报销高铁费,我进入销售费用-用车行吗?还是要进管理费用-差旅费呢
去年多入了一个固定资产,分录 借:固定资产 应交税费-进项 贷:应付账款 今年发现资产已经入过一次账,重复入多了一次,请问要怎么处理,分录怎么做
老师,年终奖和工资薪金所得分开申报,可以在同一月的申报期填报吗?这个月工资薪金已经申报完了,我点开全年一次性奖金收入那个表,它提示我11月数据已申报,不能修改明细数据,正确应该怎样填报才能两项都申报
12月15日前现申报11月个税, 是11月工资(实际是12.5日发的) 还是申报11月发放(10月工资)? 太乱了 跟绕口令是的
没有成本发票,利润表上可以稍微填上一点成本吗?
我公司的账一直是让别人做的,月底到期了,今年几乎没有开票,不到1000元开票,有一张开的专票,请问老师我要把公司账收回来需要和她们交接一下什么?
老师 请教下 我们这个公司在电子税务局上做财务会计制度及核算软件备案报告的时候会计核算方法怎么选择
老师,你好,我们有个项目收不回来钱了,老板说开对方给对方发票,没有现金往来,用来抵扣我们用他们的车库租金费用,对方开普通发票给我们,这样可以吗
工伤保险费
不用计提?
是的,公司只是代收下,就是这样做的
做收到和支付分录就行?
是的,就是这样的,公司只是代收