借:管理费用 10万 贷:银行存款 10万 这是基于一般情况下的会计处理,具体还需根据公司的财务制度和实际情况调整。
劳务公司的员工在我们公司参加了意外工伤保险,保险赔偿下来了,可以直接赔偿给员工吗?分录怎么做了
公司支付的工伤赔偿款怎么做分录啊?不是保险公司给的,
老师 公司收到保险公司赔偿 和支付员工赔偿款的分录怎么做
老师,公司员工受伤公司支付的工伤赔偿款,我们计入到哪个科目,谢谢
老师,问下:我们公司员工在上班途中受伤了,然后公司要支付赔偿款给员工(不是工伤保险支付,是公司单独给员工的赔偿),这个怎么做账呢
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
老师,管理费用的二级科目写什么,福利费还是工伤赔偿款
老师,这笔钱只有银行单子,没有发票,直接计入管理费用就行是吧
可以直接在管理费用下设一个“工伤赔偿款”的明细科目进行记录。如果没有发票,依据内部审批文件和其他证明材料,也可以直接计入管理费用-工伤赔偿款。但最好保留好相关证明材料以备核查。
可以直接在管理费用下设一个“工伤赔偿款”的明细科目。 如果没有发票,需要有内部审批文件或其他证明材料来支持这笔支出。这样处理是比较妥当的。
好滴,感谢老师
不客气,有其他问题欢迎继续提问。祝您工作顺利!