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建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
有个分包方给我们开发票 他是个人 先开始没有发票 后面找的别的公司开的发票。然后转账转给那个公司这样可以吗
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
分包方是个人不给我们代开发票。找的别的公司开发票。这样可以吗
老师,公司组织员工聚餐的费用应该记在哪里?
老师,对于那些他们的推广费占到收入的6-7成,但广宣费又有扣除限额,这种怎么做税务筹划?
老师,一般纳税人企业注销时,账上货币资金10万,应收账款1万,库存商品6万,实收资本10万,盈余公积1万,未分配利润6万,股东为个人 , 需怎么缴税?
老师有用友金蝶的财务软件实操课程视频吗
老师好,已经做了研发费用的硬件又卖出去了,怎么做账呢?汇算清缴怎么填表?是填在研发费用加计扣除表里的减特殊收入部分那行吗
老师 我想问下电商的账是怎么做的啊 根据什么数据交税
普通货物运输及货物代理企业的货运险保费计入哪个科目
老师25年6-12月的印花税(每个月都有投资款)我是在26.1月按次申报的,这样可以吗
老师,从几月份开始小规模累计超过500万按月份累计了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!爲什麼自然人向單位或者個體戶,或者自然人無償提供服務不是視同銷售,而自然人向單位、個體戶或者是向自然人提供無償轉讓無形資產或者不動產。是視同銷售嘞。?
您好,样操作不行,属于虚开发票,是违法的。 如果被查到,你们公司可能会面临罚款,甚至更严重的后果。 正确的做法是让这个分包方个人自己去税务局代开发票给你。 他需要缴纳相应的税款,但这样最安全合规。
但是已经这样了
那以后不要这样嘛
他们个人不去代开 嫌税率高
那这个没有办法哦,合规就得有取舍的
那他们不去代开嘛 我们也没办法
是的,我们没能发票,无票就在年度汇缴时调增
或者这部分不计入成本也可以对吧
您好,不计的话,我们的钱对不上,只管记 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)其他
就是调增就行对吗
您好,是的,是这么理解的哦
那他找的那两个公司账都已经转了。
您好,调增不涉及到账的,这是调表不调账,年度汇缴时调增就行