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老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税

2026-04-19 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-19 21:12

同学你好,首先 他的做法是错误的, 其次,如果他权利大非得让这么做, 那就是, 借 应收账款 银行存款 固定资产 贷 实收资本 应付账款 短期借款 其他应付款

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快账用户3842 追问 2026-04-19 21:16

老师,正确应该怎么做这笔分录呢

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齐红老师 解答 2026-04-19 21:18

正确的做法,不是做分录, 而是把这些数据进行 系统初始化, 就是新建账套时 把期初数据录入系统。 这样的话。每月出具财报时 自动带出期初数据。 如果只是录入一个大凭证。你们的报表期初余额为0

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同学你好,首先 他的做法是错误的, 其次,如果他权利大非得让这么做, 那就是, 借 应收账款 银行存款 固定资产 贷 实收资本 应付账款 短期借款 其他应付款
2026-04-19
同学,你好 以前年度的,金额4万,比较大,用利润分配-未分配利润科目比较合适
2025-06-03
你好,应该是借银行存款贷预收账款
2025-06-03
你好 ;       是的。 正常是你这样来做账的;   有可能是你们没有开票出去; 你们就没有做收入处理 报税;  就挂应收账款里面去的  
2022-02-22
同学你好 1、把预算分录冲回。 2、借财政拨款收入贷其他应付款
2023-01-16
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