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个税补申报,比如现在报6月份的,我想补报1-4月份的,是不是要把5月份作废申报再从1月份开始补报,还是不用作废5月份,直接补报1-4月份的
老师,我更正申报21年的工资,有几个人,期中一个人是4月份有工资后面5-12月都没有工资,我就在4月份填金额,5-12月填0就行了吧?还有一个员工4月份没有,5月份增加人员,4月份可要体现这个员工0申报,因为这几个全部是新增加的,要去税务局一次更正申报,没法减员的?
老师你好,3月份发工资来,4月份按0申报的,现在可以更正一下4月份的个税申报情况吗?还是5月份补上3月份发工资的数啊
老师,我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的,之前发工资都是外包发,之前外包报个税都是当月报当月的,就是4月份工资在4月份的征期里申报的,然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的,所以现在就相差了一个月,他现在个税上查就是6月份没有申报,那现在要怎么搞,我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资
老师,我们公司有一位员工5月份社保开始转到自己公司的,之前发工资都是外包发,之前外包报个税都是当月报当月的,就是4月份工资在4月份的征期里申报的,然后我们公司是4月份工资是在5月份征期里申报的,所以现在就相差了一个月,他现在个税上查就是6月份没有申报,那现在要怎么搞,我们现在7月份已经给他申报了5 月份的工资 就是现在只有6月份没有申报,影响他积分了,5月份申报了,然后就到7月份了,6月份没有申报 我们公司是6月份申报4月份的工资,但是他4月份的工资是外包那边5月份给他申报了,所以6月份也没有他的,现在要怎么办
建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
您好,公司4月1个员工,5月发4月工资,5月申报成4月所属期个税(错),正确是5月发工资对应5月所属期,要在6月15日前申报;因税款所属期不能直接改,只能删错误申报再补报:先对5月申报的4月所属期个税更正,删掉该笔工资记录,再选5月所属期申报这4000元工资,4000减5000等于-1000不纳税;6月发5月工资原申报成5月所属期,也删掉再选6月所属期补报,依此类推到11月发10月工资,删10月所属期申报再选11月所属期补报;12月正常申报11月所属期的11月工资;逐月删错误所属期申报、在正确所属期补报,保证所属期和发放月一致,不用分录因是申报流程调整非账务分录。
是不是要启动更正,从5月份开始更正,这样有哪些税务风险
您好,是的,没有税务风险, 我们是主动更正