同学,你好
借:实收资本
贷:银行存款

前面公司有一笔钱15万转进公户,被会计确认成了实收资本,但那不是实收资本,后面会计又为了凑成认缴的实收资本,又做了借其他应收款贷实收资本45万,这个要怎么处理呀,可以直接把45万红冲这笔分录吗
老师,实收资本还没收到400万,之前会计已经做了实收资本400万了,现在又有股东投入1万,我还能做实收资本吗?回单上写的是投资款?做了这笔账,会影响哪几个税呢?
之前会计做的有实收资本的期初余额,但是实际没有实收资本,这笔分录要怎么做才能冲了这笔期初都实收资本?
这笔分录,之前会计做的,但是我们没有入实收资本,是2019年做的分录,现在我要把这笔分录冲销了?怎么做?
老师,请问股东投入的投资款账上计入了实收资本之后,后面又变更了另一个股东,请问这笔投资款,又要怎么处理呀?
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
报表里面体现了会不会收取实收资本印花税
同学,你好
会的,会涉及印花税
实收资本印花税是每年的一月份收取,还没跨年,也收取吗
同学,你好
也收取的
30万需要收取多少
同学,你好
万分之2.5的
可以更改报表吗,如果把报表改了还会收取印花税吗
同学,你好
可以更改。没有实收资本,不缴纳印花税
是上个季度的报表,我更改了会不会罚款
同学,你好
一般不会的
这笔款是要返回,那正确的分录应该怎么做
同学,你好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
利息怎么做分录
同学,你好
你是支付利息吗?
是的,这笔款是算借的
同学,你好
借:财务费用-利息
贷:银行存款