借:管理费用-社保
贷:应付职工
借:应付职工
贷:银行存款

我们公司只给老板买了保险,社保个人504元,医保600元单位缴纳480元个人缴纳120元,社保是7月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费,医保是8月份通过银行存款账户支出的,产生2元手续费这个怎么做分录
乐老师,社保、医保批量代收,员工买的报销直接从银行扣掉,这个怎么做账好呢?
老师对公账户社保退回又支付的分录怎么写 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费 贷:银行存款 手续费 这样做分录管理费用的余额社保费跟应付职工薪酬社保费余额不相等
收到社保和医保银行扣款凭条怎么做账?要把社保和医保分开吗???
老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢 郭老师,你好,社保局退还的社保费到银行账户,如何做账呢
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
个人和单位承担的部分要分开做吗
只需要计提公司的
那计提工资是计提的本月的还是下个月的
计提工资是本月计提本月的
那对公银行流水里面发放的工资是上个月的是吗