是,借银行存款,贷其他应收款

其他个人名义转到公司账户的钱,会计做分录,借银行存款,贷其他应付款法人某某,看不懂为什么这么做
总公司分摊费用给分公司 总公司做账 借:其他应收款 贷:银行存款 收到分公司的钱时,借:银行存款 贷:其他应收款 分公司转钱给总公司做账 借:管理费用 贷:银行存款 这样做对吗?
法人名下,有2家公司,1.A公司和B公司, B还A公司钱 A公司做账 :借:银行存款 贷:其他应收款还是其他应付款??? 2.B公司做账 借:其他应收款还是其他应付款 贷:银行存款
我们公司的法人是挂职的,真正的老板把钱转给挂职法人,让法人存公户做投资款,我内账怎么做呢: 借:其他应收款-法人 贷:其他应付款-老板 法人把钱存公户: 借:银行存款 贷:实收资本-法人 这样“其他应收款-法人”的账怎么平呢
老师,麻烦问下,公户里面的钱,转给法人,是借,其他应付款,法人,贷银行存款,还是借,其他应收款,法人,贷,银行存款,
公司只做法人变更,要跑哪几个部门,做哪些事
我司找设计公司设计办公室,含设计费和家具采购,对方开票只开设计服务费的内容,这合适吗?
总公司跟分公司是独立核算,还用等总公司申报完财务报表和所得税季度申报后分公司再申报嘛
老师,我公司要注销,实收资本1000万,所有者权益有900多万,其他应收账款有900多万,未分配利润有近13万(超5年了),留抵税有7000多(是房租费的)工司一直未经营,这个怎么调?
老师请问下,我们公司是母公司全资子公司 初期是把飞机卖给我们也确定合同了、子公司已确定为资产了,但是母公司一直未给子公司开票,后面因为子公司经营不善 母公司想把飞机拉回去、企业季度申报的时候企业资产能不能直接减掉这个金额 金额较大三千多万
老师,你好,我们退税首单资料交给税局了,税局那边还没过来人工核查,这个月4月20日是2025年报关单的最后日期,我是不是先申报啊,不然就申报不了了
老师好,新版企业所得税,职工薪酬第一行,已计入成本费用的职工薪酬,这里面包含个人承担的社保公积金吗?
老师,麻烦咨询一下就是我们开了一张6万的二手车发票,这种是否需要计入印花税呢
残疾人优惠政策是什么
老师在自建的厂房内挖树坑的费用开具的发票是建筑服务*工程服务,如何入账呀