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老师,这家公司应收账款37356.3元,前期已开票,我是最近才来的,1800是增项,我这样做分录有没有问题?

老师,这家公司应收账款37356.3元,前期已开票,我是最近才来的,1800是增项,我这样做分录有没有问题?
2025-12-15 16:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-15 16:55

你好,这个增项是什么意思的?

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同学你好 直接冲减就可以了
2022-07-22
同学你好,没有听说过进销项单独做分录的,你这样单独做分录,以后查凭证查发票也不好找啊。 第一个问题,你每月开票或者是付款的时候,就应该把进项税额和销项税额与发票一起计入应收账款或应付账款。比如借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额。 第二个问题,你这样做分录不合适。
2022-05-29
你好,不太合适。这样你的资金账务就对不起。最好追溯调一下账。
2022-05-29
 你好;     你们是核定的话 ; 那么你  建账的时候 查账征收你 期初要录入应收账款才行哈   
2022-04-19
你好,不能工资费用低的
2022-10-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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