计提 借信用减值损失, 贷坏账准备 确认,借坏账准备,贷应收账款

老师,当期转回坏账准备,借:坏账准备,贷:信用减值损失,怎么理解?谢谢
企业集团母公司的坏账损失采用备抵法,按年末应收账款余额的0.5%计提坏账准备
某企业自二零零一年期采用备抵法核算应收账款坏账损失某企业自二零零一年期采用备抵法核算应收账款坏账损失并按照零分析法计提坏账准备二零某一年年末按应收账款账龄估计坏某企业自2001年起采用备抵法核算应收账款坏账损失,并按照零分析法计提坏账准备,20某一年年末按应收账款账龄估计坏账为1万元,二连某二年发生坏账。4000元
老师,采用直接转销法核算坏账损失,需设置坏账准备账户,这句话对吗?
员工离职无法收回的社保怎么做分录 这个月做了借其他应收-员工 贷其他应付-代扣员工社保 收不回来的部分是直接计入营业外支出-坏账损失,还是备抵法 几题坏账准备 借资产减值损失 贷坏账准备
应交税费-未交增值税 应交税费城建税 教育附加 地方教育附加 企业所得税 这些科目记账簿的时候记什么账簿
连锁变为单体,营业执照重新办得,连锁这边商品转移到单体店,连锁需要开具发票给单体店吗
老师,我们是双软企业,我们有一个软著,我们享受销售软件即征即退政策,这个软著可以卖给好几家客户吗?卖给A又卖给B
老师,给兼职会计发1万块的奖金,在个税申报的时候也是申报一次性奖金收入吧?需要发票吗?
老师,我师我收购了一个公司,财务交接有点不愉快,对方是代帐公司做的帐,很多帐实不符。让他们调整,代帐公司由于钱已经付过了,他们不配合调帐。那我是不是可以自行按实际建帐
老师,我们这边是物业公司,有出租的写字楼,是我们进行物业管理服务费,包括各个租赁公司的水电费都是我们代收代缴的,现在水电部门将发票开给我们公司,我们公司需要给各个租赁公司开具水电费发票,现在我们需要增加营业执照上的经营范围,针对开水电费发票,我们应该增加怎么样的经营范围就可以开具水电费发票了
1.挂账1000多万,钱已收,没走公账,但账面还显示有这些款未收,这个问题要怎么解决? 2.要用财务人员的卡收账,怎么委婉拒绝?
老师,我在调表的时候(银行贷款用)时,9月的盈余公积比14月的盈余公积大,可以吗?但整个报表呈现的是11月比9月盈利的,这样矛不矛盾?
老师,财务报表转成EXcel,有些数值从两位小数变成好多位,有问题吗?比如5元变成了5.0000000008这样
老师,凭证全部做完了,是先审核再过账吗?在哪里点全部审核凭证
老师,我现在要注销,资产负债表期末数利润是886585.79,货币资金是550014.89,这样需要交税吗
你好 需要交有利润的,需要交税 分红给个人,有限公司,还需要交个人所得税
但是我今年的利润亏损83430.64
这样还要交吗
那就不需要交企业所得税,有利润的分红,给个人交20%的个税
那老师有没有办法调平,不交20%的个税
就增加费用 计提工资奖金申报个税发下去不需要发票 其他的需要发票
没那么多人工冲,老师你这边有人工提供吗
我们这边没有人工给你提供 这个需要交个税的
老师未分配利润可以转增资本吗,我公司注册时没有实缴,
你好,可以的呀,可是转增资本也得交个税呀