发放取暖费,不可以免税收入。填写在本期收入

老师您好,请问上市公司规范做账的,销售出库日期与开出发票日期,和收款日期都在不同一个月份时:1、会计记账以销售出库当月确认收入对吗? 2、申报增值税的时候应以哪个日期确认收入呢? 3、如何做才能快速取到这个需要申报税的收入数据呢?
老师好,本月给管理人员(小厂的主管)已经付款报销了生活费,发放工资的时候就不加进去了,但是生活费每个月应该加到个税系统收入里报个税,这个月忘记了加进个税系统报个税,可以加进去下个月报吗?
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
事由是,去年分部办公区预缴取暖费给热电公司,并取得热电公司的增值税专用发票已抵扣,报销时的分录是:借:取暖费 贷:应交税费-进项税 贷:其他应收款-集团外-热电公司 跟物业方协商后,对方一把这部分取暖费返还给我分部,我分部给物业方开具了增值税专用发票,对方把该笔款已经打到我分部账户上,这部分的账务处理,请问下,用下述分录,可以吗? 开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:取暖费 4395.41 应交税费-销项税 395.59 还有一种:开具发票并已经收到款时: 借:银行存款 4791 贷:其他业务收入 4395.41 应交税费-销项税 395.59 冲减取暖费,调账 借:其他业务成本 4395.41 贷:取暖费 4395.41 哪一个更合理,原因是什么
请问老师,我司今年给职工发放取暖费,这个取暖费应计入职工福利,然后并入工资缴纳个税。那这样的话, 是不是发放取暖费的月份可以直接在工资表加入取暖费这一栏,随着当月工资发放?还是取暖费单子单独走一个审批单单独发放?
小规模公司股权转给姐姐可以零元转让吗牵扯什么税?
老师:农业育种公司给外省农户提供亲本和外省的农民签定育种合同,自己可以开收购发票吗?
老师项目被建设局罚款15000其中公司承担1万 5000元项目自己负责 。公司收到了15000的发票,这种要怎么做账?
老师 我这里有一个外贸出口企业 现在申报退税的时候 出现了一下疑点弹窗 销项发票是两种产品 进项发票是三种产品 其调整盘是配件产品 这个提交退税就有了疑点 这个正确录入数量 怎么填写
老师,运输企业,司机工资计主营业务成本,内勤工资计管理费用,对吗
个体户在其他公司上班,经营所得会与工资薪金所得一起汇算清缴的吗
就是小规模纳税人的销项税额,不用交税的,期末贷方有余额,不结转这个余额以后就一直有累计数,可以一直放着不结转会有什么影响吗?
老师好,内账需要装订凭证?
公司想要注销,资产负债表未分配利润是正数,怎么调报表?
收到简易计税专票建筑服务劳务费3个点,我们可以抵扣?
老师,我如果可以免,入系统应该如何录呢?
可以免,填写到免税收入栏