你好是计入福利费的哈

公司购买的烟酒是计入办公费用还是职工福利费
老师,购买的烟酒茶土特产送给客户,用作业务招待费,因为金额超过税前扣除比例,可以计入职工福利费吗?如果计入职工福利费,会计实务上需要职工领取签字吗
老师,一千多一条的烟实际是接待用的,我可以应该计入业务招待费,还是职工福利费?
老师,招待集团领导的餐费,是业务招待费费吗?还是员工福利费
老师,公司年会购买的酒水入福利费吗,还是招待费
对采购投标保证金,对方不退回计入什么科目?
老师预付房租,摊销房租,怎么做分录
老师,我们收的渣土处置服务费,没有对应成本,这个就不需要结转成本了吧?
老师,办公室安装了空调取暖设备,这些费用是整体记到管理费用或者固定资产费用,还是应该分开记账,像是空调主机,风道内机单独记到固定资产科目,其余的记管理费用?
老师公司汇算清缴申请退所得税的账务处理该怎么做呢?我做的是借:应交所得税 100 贷:所得税费用 100到账时借:银行存款 100贷:应交所得税-100,但应交税费下面所得税会有负数,是小企业业会计准则
11月份新成立公司,12月15日个税申报(但是,工资在12月17日发放),申报时是需要填0申报吗?还是需要正常填数
有哪位亲能帮忙解决下两票制问题,就是一家贸易公司,其客户要求一张商品票一张运输票,商品票贸易公司开具其单价是供应商的商品单价(因为行业原因供应商单价透明),该贸易公司的利润全部依靠运输费差价存活,原本是一致开具商品票,现客户内部改革要求该贸易公司一张商品票一张运输票,贸易公司添加营业范围道路运输,可以就该进项的运输票开具发票到客户的公司吗? 合规操作是什么?
老师,我们是一般纳税人,开票是6个点的服务费发票。这印花税是税目是技术合同还是?
工商那边注册了公司核了税,报税的Ca怎么领取,领取后做哪些操作
老师,假设公司11月收入做的是10月签订的合同,11月办理的结算,同时,11月有11月对应当月销售合同的收款,但是没有进项,11月和12月增值税纳税申报该怎么申报呢
那是直接凭发票计入管理费用-福利费吗?借管理费用,贷应付账款,还是需要通过应付职工薪酬计提,再发放做两笔分录
需要通过应付职工薪酬计提,再发放
那在一张凭证上做计提再做发放吗?
船舶维修公司购买的设备如果计入固定资产,每月折旧计入哪里呢?主营业务成本-折旧费吗?
在一张凭证上做计提再做发放 设备折旧计入主营业务成本-折旧费