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我司是做出口的,有自主出口报关权。我司出口货物是做FOB条款的,对于一些走散货拼柜的货物,因为运费过高,对于超出的部分外国客户另外电汇给我司账户,请问这次账需要缴纳什么税?之前没有分开记账,后续怎么补救?

2025-12-16 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-16 11:01

涉税:额外运费并入出口销售收入,增值税可按退税率退税,需并入应纳税所得额缴企业所得税,无关税。 补救:补凭证(补充协议、收汇水单、报关单等)→ 调账并入主营业务收入 → 退税 / 外汇申报时备注差异原因 → 后续单独标注记账。

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快账用户6025 追问 2025-12-16 14:14

这部分运费是客户应付的,只是我们先垫付,不是应该属于其他应收款吗?怎么算是出口销售收入呢?

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齐红老师 解答 2025-12-16 14:18

如果你们代收代付那就做往来冲减 都用同一个往来科目,应收账款就可以了,没必要再用一个其他应收款

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