您好,然后把当月的收入和成本做了,结转就可以

老师 这个工资表该怎么做账?计提和发放 ?能给我说一下完整的分录吗
老师您好,我是一个会计小白,刚来到一个糕点公司,现在公司规模是一般纳税人了,但是他们的账是给代账公司去做了的,我作为他们家的会计的话现阶段应该要做些什么?
我想问一下,我们这个公司现在这阶段没员工了,一个人都没有了,怎么办呢,那就不计提工资了,也不计提保险了吗,就每 个月有个银行回单的手续费33元,怎么做账
老师麻烦问一下。我去年计提工资,借主营业务成本贷应付职工薪酬,这部分多提了。今年冲减,应该怎么做分录呢?
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
固定资产入账是按照认证的次月还是按照固定资产开发票的次月入账
老师,小规模纳锐人吧,补缴的1月至9月社保,银行扣款是分了9笔缴纳也就是1个月1个月扣的,社保完税凭证也是1月至9月份分分开开了9张,做账可以把这9月份补交社保做一张凭证嘛
职工福利的不超过工资薪金的总额14% 这个工资薪金是税前金额吗? 比如 我工资税前是1万 扣完社保和税到手8000 意思是1万的百分之14。而不是8000的百分之14对吧
假如在明年1月代扣缴的个税,这个汇算清缴应该是算在哪年呢,在后年还是明年的3月
申请的条码费,应该入什么科目
老师,税务局的征纳互动人工客服是不是取消啦?感觉都看不见它了
捐赠支出的会计分录应该怎么做
老师,如果以前的资产总额超5千万,由于做账错误导致的,可以倒回去做账还是现在更正
老师,出口报关收入,取得的是普票可以吗
11月份的发票开多了怎么办 对方抵扣了
不用工资进行分配吗?
不用,这个直接计提就可以
收入和成本结转到本年利润对吗
是的,就是你说的这样的