学员你好,工资正常计提 借*管理费用等 贷*应付职工薪酬

老师,我做账务处理的时候,我按申报了多少个税就计提了多少应付职工薪酬,没有按当月的工资当月计提,比如现在税款所属期是6月,我申报了员工6月的收入,员工6月发的是5月工资,我做账务处理的时候就直接在6月份计提5月的工资,然后又接着做了一笔发放,这样做有问题吗,我 应该如何调整回正确的
老师,请问一下就是我个税申报了免税收入,我计提工资的时候应该怎么做账呢
老师好!我想问一下:比如3月份社保个人部分402.94元!但是我做工资的时候扣了402元,那么实发工资就多了0.94!我入账的时候应该怎么调整这0.94呢?
老师,请问一下 小规模纳税人一个季度开出普票10多万, 做账的时候我做的是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费应交销项税 最后报表就显示有应交税费。 我还少了哪一步呢?该怎么做呢?
请问一下老师,就是我们没有发工资,但是我们做了计提,然后交了个税,我坐账的时候这个分录应该怎么写
购买498块钱的财务软件 怎么做账
你好老师,外贸美元期末调汇,分录怎么做
2020到2022年收入全部做到25年当年收入可以走主营业务收入
我们很多年前买了电脑,但是入的办公费用,还有几台没有拆,现在卖给别人,可以开发票吗,具体类目开什么,怎么做账呢
仓库一个进销存系统,但没有加权平均法之类算出成本价的。我做收入结转成本的时候只能用上月剩余库存对应的成本单价。但这样不准确,要怎么调整?
老师好,充值会员卡,充10万元,送3万元,相当于打几折
老师,我们24年有一笔业务开了两次发票,确认了两次收入,结转了两次成本导致一次成本没有进项发票,现在税局让调增,这个应该怎么处理呢?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
是要本期收入和免税收入加到一起去吗
那这个免税收入也算工资吗
免税收入具体是啥
就是我公司是做核酸采样的,,然后医护人员每人每天有三百块钱补贴
税务局说这些补贴应该申报到个人系统的免税收入里面去的
是的,合并计入工资