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老师,公司年底利润比较高,老板开了很多服装发票,这种全部做招待费处理,现代费用远远高于公司收入的千分之五了,这种可以正常入账吗?会不会被税务局查呢?

2025-12-16 15:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 15:08

做接待费还得给申报个税

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:09

费用是报在公司员工名字下边,这个不用申报个税吧?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:13

是送人的要申报偶然所得

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:15

老师这个申报偶然所得 怎么申报啊?谁报销的这笔招待费,就用谁的名字申报偶然所得吗?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:18

是去大厅申报综合所得

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:27

老师,外购礼品无偿赠送,需要视同销售缴纳增值税销项税额吗?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:29

是的,需要交销项税的

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:30

是按照外购礼品的金额缴纳销项税吗?这个在增值税申报表怎么填写呢?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:32

按购入发票的不含税金额

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:34

好的 老师,普通发票的话,就是按照普票总金额缴纳销项税额吧?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:37

是的,要换算为不含税收入

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:39

老师,那申报增值税在哪列申报呢?

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:41

在未开具发票列填报

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快账用户9859 追问 2025-12-16 15:42

好 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:42

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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