同学 你好 计算当中.

2017年初,审计人员在审查同大公司“主营业务收入"账户时,发现公司2016年末产品的销售收入下滑幅度较大。审计人员认真查阅了2016年10月、11月、12月的“应付账款"明细账,并分别将本市两家债务上升比较大的客户的有关资料记录进行了详细的审查,发现以下账务处理:借:银行存款3510000贷:应付账款--A公司2340000--B1170000公司其所附的原始凭证为银行进账单,以及两家公司开具的购货发票。进一步审查该单位未向A、B两家公司购货。该单位适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为800000元,所得税税率为25%。
审计人员在审查甲企业2018年度“主营业务收入”明细账时,发现该企业在下半年正值销售旺季之时,收入下滑幅度较大。审计人员怀疑该企业利用“应付账款”账户隐匿收入,故决定作进一步审查。审计人员查阅了2018年11月与12月的“应付账款”明细账,发现下列会计分录:借:银行存款180000贷:应付账款—A公司180000所附原始凭证为银行进账单回单和向A公司开出的发票。发货票上注明货款为153846元,增值税税额为26154元,合计180000元。要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
2017年初,审计人员在审查同大公司“主营业务收入"账户时,发现公司2016年末产品的销售收入下滑幅度较大。审计人员认真查阅了2016年10月、11月、12月的“应付账款’明细账,并分别将本市两家债务上升比较大的客户的有关资料记录进行了详细的审查,其所附的原始凭证为银行进账单,以及两家公司开具的购货发票。进-步审查该单位未向A、B两家公司购货。该单位适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为800000元,所得税税率为25%。
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
2008年初,审计人员在审查某公司“主营业务收入”账户时,发现该公司2007年末产品销售收入下滑幅度较大,但据审计人员了解公司下半年销售正值旺季,为什么会出现这种异常情况呢?审计人员怀疑该单位利用“应付账款”账户隐匿收入。审计人员认真查阅了2007年10月、11月与12月的“应付账款”明细账,并分别将本市3家债务上升比较大的客户的有关记录进行了详细审查,发现以下账务处理:借:银行存款3393000贷:应付账款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始凭证均为银行进账单,以及分别向三家公司开具的购货发票。该企业适用的增值税税率为17%,假定该笔业务的销售利润为900000元,所得税税率为25%。案例要求:指出该企业存在的问题,并提出处理意见。
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账