是的,就是那样处理的

出口货物进项已退税勾选认证,但是由于手续不全不退税了,之前做账记入 “待抵扣进项税额 ”,现在不退了该怎么处理“待抵扣进项税额”这个科目
出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
老师您好,下面的这个存货出口税率是0代表,我开国内销售发票的时候是免税就是0税率,但是出口退税率是0,是不是代表我不能退税,由于我们一直都是内销比例大,没有留抵没有退税,这样这个存货对应的进项税额我们还有做进项税额转出吗?(我们是生产企业)
生产企业出口退税。 现在很多生产企业的出口退税,退税率都等于征收率了,这样不就会导致多退税给企业了吗?比如留抵税120大于免抵退税100,塾小选择,应退100!可是免抵退税额是按照外销收入乘以退税率计算的。退税退的是进项,直接用外销收入乘以退税率这样退的税肯定就大于了抵扣的外销的进项啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,这样的情况当然就不存在多退!
贸易公司,做出口退税误把退税发票抵扣了,要怎么处理,税务上让做进项税转出,那么退税的时候这张票肯定是不能退了,可以不退吗?
促销服务费税收编码是多少
你好老师,我合作购买农业保险,购买时是现金支付,后面退保险了,退款返回公户,这个怎么做账,
老师,药品和耗材的成本率怎么计算?能够提供一下思维和计算公式吗?
请问为什么公司发生的日常开支、费用金额不大不会走公户付,而是法人或员工先垫付了?除了是公司钱不够个人先帮垫付,还有什么原因呢?
为什么收到的电子发票和s局后台导出来的发票不一样…… 打比方,A公司收到同一家公司,今年3张发票,共计10万……可是s局导出来的发票明细,今年是4张发票,共计10万…… 对比后,是收到的电子pdf发票有一张是合计开到一张票上了…而s局是开到2张发票…什么会这样???会计根据哪个做账?
老师,现在个人去税务局代开房屋租赁合同几个点
老师,5月暂估材料单价680,12月材料发票进来单价850,这个怎么处理呢
跟我们合同的境外对手公司,让我们提供一个《中国税收居民身份证明》,说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗?这个要在电子税务局开,还要公证,对我公司是否有影响。
我们是一般纳税人,租的别人的厂房,现在又转租出去了一部分,我们需要申报什么税种
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗