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收到劳务派遣发票如何做账?

2025-12-17 08:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 08:58

借:管理费用-劳务费 增值税-进项 贷:银行存款

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快账用户1379 追问 2025-12-17 08:59

不用通过应付职工薪酬核算的是吗?

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齐红老师 解答 2025-12-17 09:00

不需要的,不是你们的职工

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您好,这个计入管理费用-劳务费就可以
2025-09-23
都计入主营业务成本或者工程施工-直接费用-人工费
2023-08-22
计入生产成本或者施工成本
2022-06-11
2024 年 11 月(提供劳务时) 确认收入: 借:应收账款(暂估) 贷:主营业务收入(暂估) 贷:应交税费 - 待转销项税额(按照预计的税率计算) 说明:虽然此时未开票,但根据权责发生制原则,已经提供了劳务,应确认收入,由于尚未开票,先通过 “应收账款(暂估)” 和 “主营业务收入(暂估)” 核算,同时将未来应缴纳的增值税计入 “应交税费 - 待转销项税额”。 2025 年 1 月(开票并收款时) 冲回暂估: 借:主营业务收入(暂估)(红字) 贷:应收账款(暂估)(红字) 确认收入和开票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 收到款项: 借:银行存款 贷:应收账款
2025-01-14
你好!你可以借生产成本-人工费 贷应付账款
2024-05-22
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