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研发人员工资月底怎么结转,分录怎么写? 制造费用月底怎么写分录结转?请老师教我写一下会计分录,谢谢!

2025-12-17 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-17 10:36

同学,你好
费用化支出
计提工资:
借:研发支出-费用化支出-工资
贷:应付职工薪酬
月末结转:
借:管理费用-研发费用
贷:研发支出-费用化支出-工资

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快账用户7424 追问 2025-12-17 10:37

制造费用怎么结转呢

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齐红老师 解答 2025-12-17 10:38

同学,你好
制造费用月末结转的核心分录是:?借:生产成本;贷:制造费用?。

头像
快账用户7424 追问 2025-12-17 10:40

制造费用月底需要结转吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-17 10:43

同学,你好
需要结转

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同学,你好
费用化支出
计提工资:
借:研发支出-费用化支出-工资
贷:应付职工薪酬
月末结转:
借:管理费用-研发费用
贷:研发支出-费用化支出-工资
2025-12-17
同学你好 借支时的分录 借,其他应收款 贷,银行存款 月末是不需要结转的 在发工资时扣下就可以;
2021-12-06
借转出未交增值税贷进项税额。
2022-02-16
你好,借;主营业务成本,贷;工程施工——合同成本
2020-08-06
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品//成本费用(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-02-20
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