分期付款: 收到货按合同确认固定资产 借:固定资产 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款 银行存款 以后每次付款收到发票 借:应付账款 贷:其他应付款-老板

老板买了一辆车,30万,从公司付了首付50380,车子的全款票开给公司了,后面贷款还款全部是老板自己卡付的,麻烦问下公司怎么做账?
公司贷款买车,首付是公司账户付的,然后还贷是每月从法人账户扣款,怎么做账?
老师,我们公司购买了一辆汽车,公司账上划出去了6万元的首付款,剩下的款项通过股东和银行贷款来支付(银行说不能和公司直接签车辆贷款协议),现在每个月公司直接划账到股东这个贷款账户上还款,本金和利息怎么记账啊?
你好,公司贷款买了辆车146万,首付46万公司账上打款给汽车公司,剩下100万贷款5年,公司每月把还款打到公司法人账户上,法人再进行还款,这样怎么做账
你好,公司买辆新车,支付了首期,余款月供是公司公户支付还是老板自己支付
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
这样就相当于余款挂在老板名下,公司欠老板的钱了
是的,就是那个意思的
老师,根据每个月老板还的贷款和利息的凭证入账,借方,应付账款,贷方,其他应付款-老板,这样应付账款就平账了?但是公司还欠老板的钱,能不能每个月也根据老板银行还贷的凭证,公司直接打款给老板本金+利息?
可以的,公司打款给老板,老板还