那个本月就是季度合计数

比如第一季度季度财务报表本月数据是填3月份数据还是填1-3月份合计数呢
企业所得税3季度预交的时候,用的报表是1-9月的报表,还是用7-9月份的季报
请问3季度财务报表的利润表本月数,是填9月份的当月数据,还是7-9的合计数据?
您好,请问现在报第三季度的财务报表在税网里,那么本月数,是指7-9月的小计数还是只是9月份的数?比如说利润表的营业收入是7-9月相加填列还是只是填9月的数据?
那第三季度企业所得税申报抄写利润表哪里数据?是第三季度数据?还是1到9月份合计数据?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
就是只填7到9月吗
那企业所得税因为有预缴数是看全面的,填1到9月的营业收入和营业成本,还是填7到9月数据
申报所得税的数据是本年累计,利润表本月就是季度合计数,本年累计就是1-9月
那这样企业所得税3季度取的是1到9月的数,财务报表利润表取得是3-9数据,对应不上数据提示啊
利润表是2列数字。利润表本月就是季度合计数,本年累计就是1-9月