同学,你好
你是不是分红了,或者调整过未分配利润

资产负债表上资产年末和负债和所有者权益年末不一致,这是什么原因,我21年利润未结账和这个有关系吗
老师,要填写2021年净资产这个数据,是不是填写资产负债表所有者权益期末数?
老师,您好,我想问下所有者权益变动表与资产负债表里面的未分配利润期末数不一致,请问这个怎么调呀?
老师,检查资产负债表和利润表时是看净利润等不等于资产负债表所有者权益合计期末减期初吗
老师,现在季报报了资产负债表保存的时候提示资产负债表中所有者权益(或股东权益)与所有者权益变动表金额不符是什么意思,报表指报资产负债表和利润表,哪里有所有者权益变动表呢,怎么看得到所有者权益表的数据呢
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
老师,您看,这数对不上,最上面那行是对的,底下一填净利润就不对数了
同学,你好 你说哪个数字不对?
就是最底下那一行的所有者权益,算出来不是上面的数,您再看一下
同学,你好 你所有者权益合计的金额不对,你看看,最下面的公式是不是不对,点进去看
老师,合计数不对,但是我想问的是上面的所有者权益数是不是应该等于下面的数才对,还是不一样的数才是对的
同学,你好 不是,你有净利润,这个要加上的