是,按着同行业税负率去勾选进项去报税

老师,我这个月账上进项大于销项,我勾选平台进项全部要勾选掉吗?如果不勾选,是不是申报表的进项和账上对不上
老师,这个月进项税大于销项税所有,所有进项票要勾选吗,做零申报处理吗
实际工作中用考虑税负率,根据税负率倒推进项税去勾选认证么?还是本月收到进项票,本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项做留抵税额?如果本月收到的进项票没有认证,需要做账么?
实际工作中用考虑行业的税负率么?可以根据税负率倒推进项税去勾选认证么?还是本月收到进项票,本月全部认证做抵扣,如果进项大于销项做留抵税额?如果本月收到的进项票没有认证,款已付,需要做账么?如果款没付需要做账么?
关于税负率,算出的应缴税额是一年的总量吗,还是每个月的。当进项大于销项时,是勾选与销项相同的额度还是勾选按税负率算出的额度
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
你有这个同行业税负率表格吗老师,麻烦发我一下
没有,可参考公司历年水平
怎么去参考这个数值,麻烦老师和我说一下怎么算这个
实缴增值税/营业收入=增值税税负率
就是每个月销项减去进项,算出来增值税率,然后除以营业收入是吗
可直接看实缴的增值税,用实缴增值税/营业收入=增值税税负率
实缴的增值税是每个月交的增值税额吗老师?
是,实缴的增值税是每个月交的增值税额
嗯,明白了,谢谢,老师如果这个月没有销项发票,光有进项发票,这个一般纳税人也按照同行业税负率去勾进项票吗
偶尔一月,不交增值税,是没关系的。