1. 9% 专业分包发票(无额外成本,直接抵扣) 可抵扣进项税 = 100 万 ÷ 1.09 × 9% ≈ 8.26 万元 实际成本:0(分包票是正常业务往来,无需额外承担费用) 2. 13% 材料发票(需承担 10 个点成本) 可抵扣进项税 = 100 万 ÷ 1.13 × 13% ≈ 11.50 万元 需额外承担成本 = 100 万 × 10% = 10 万元 净收益 = 11.50 万 - 10 万 = 1.50 万元 同样 100 万票面金额,9% 分包票净抵扣 8.26 万,远高于 13% 材料票的 1.50 万净收益。

老师,你好,我是建筑行业,一般纳税人,买材料的时候,对方说开普通发票就要收1个点税点费,开专用发票就要收9个点税点费。你们觉得是要普票还是专票划算?
有食品加工行业的财务吗?请教一下供应商开给我们的冷冻肉类,生制品,9个点的专票,我们公司加工成熟的,开的13个点的,这九个点的专票算农产品发票吗?可以加计一个点抵扣吗?
有食品加工行业的财务吗?请教一下供应商开给我们的冷冻肉类,生制品,9个点的专票,我们公司加工成熟的,开的13个点的,这九个点的专票算农产品发票吗?可以加计一个点抵扣吗?
我们开出去九个点 管道安装施工费 分包出去 包工包料 但是对方只能开3个点的施工费发票 材料采购最好是我们采购 13个点发票开给我们划算吧 对方只需要开3哥带你施工费发票 这样操作可以吗
现在有一个建筑施工项目,我是挂靠方,有一个材料麻料,现在如果用自己的商贸公司3个点给施工单位开3个点专票,但是现在被挂靠方要我们开13个点的专票,如果我们到外面找13个点的专票的供应商,供应商只收取我们8个点的票,哪一种比较划算
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
不是这个意思,13个点是票面我可以抵扣13个点,实际上我们只需要承担10个点。开给甲方的9个点,我们只能抵扣7个点
你收到13个点为啥只能抵扣13个点?啥意思?不都是按票面进项抵扣的吗
是抵13个点,但是我们给供应商只给10个点的税钱
不是按发票价税合计付款的吗
是按合计出款,现在是不知道那样划算
都是按价税合计付款的咋会收你十个点的税
我们是叫他出开点,利润部分
那就算总的成本多少,收入多少,利润多少,出一个对比就行
我现在就是不知道下游是提供9点还是13点,哪个更划算,对老板有利
你给下游提供9个点更划算
提供9个点划算,那就是我开出去9个点,和开进来9个点,都抵扣,我的进项还不够
让别人开9个点后,这个专业分包的成本票还是我们提供,还得出税款
你不能一点增值税都不交的 这样正好交点增值税