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老师,我已经申报纳税了,然后进项税额是a,但是后面在供应链-存货核算-凭证管理-生成凭证-采购发票(发票直接生成)后,我抵扣的进项税与系统中的科目余额表对不上,怎么处理呢

2025-12-17 17:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-17 17:09

先核对 4 组数据(申报表、勾选平台、进项税科目余额、供应链生成凭证明细),锁定差异金额和对应发票; 排查常见原因(科目混用、重复入账、未同步勾选数据、凭证生成漏项); 按原因红冲错误凭证、调整科目、补录漏记数据,确保账表一致。

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你好,是的,您的理解完全正确
2021-03-15
你好 做进项转出里面的
2020-11-04
你之前蓝字错误发票做吗,有就借库存商品 负数,贷应付账款 负数,进项税额转出,借库存商品 进项税额 贷应付账款
2020-07-16
同学你好 对的 直接进项转出就行了 勾选了要购买方申请红字发票信息表
2021-10-25
您好:这个题ACE正确的
2023-10-25
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职称:注册会计师,税务师

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