您好,月末就要结转的,不是年末结转哦 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 应交增值税结转:有的说两次,把销项和进项都结转为0,有的说就结转一次 转到未交增值税就行,因为销项进项能知道全年累积数是多少?按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转,用科目 “应交税费——应交增值税(转出多交/未交增值税)”结转到未交增值税,这样一年多少进和销都能看到累计数,税法书上这么写,他是经过专家分析的,有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号

没有财务软件需要自己做结转,月末结转和年末结转有什么区别,需要注意什么,有月末和年末结转的会计分录大全吗
本年利润余额月末结转和年末结转的区别?为什么说老会计都喜欢年末结转?
老师,年末结账,进项税额+未交增值税正好等于销项税额,这个年末结账要结转,怎么结转
一般纳税人,进项和销项税额月末和年末没有做结转,现在账面上进项和销项税额都有余额,应该怎么处理呢
月末结转进项税和销项税用什么附件
老师,我们汽车服务公司,专门做汽车租赁经营的,开出去的发票都是开:汽车租赁费。出租汽车新能源充电,有时候会超时,因为充电有时会超时产生的“超时占用费”,人家给我们公司开了一张费用票“超时占用费”计入哪个会计科目的二级明细科目?跟充电费一起计入主营业务成本吗?
老师,我们汽车服务公司,专门做汽车租赁经营的,开出去的发票都是开:汽车租赁费。汽车新能源充电,有时候会超时,因为充电有时会超时产生的“超时占用费”计入哪个会计科目的二级明细科目?
我们汽车服务公司,汽车充电超时占用费计入哪个会计科目的二级明细科目?
您好老师,在哪里可以下载工商变更的提示卡
老师,我们公司3月份处置了一台车子,做了固定资产清理,增值税申报的时候导致收入多了这笔资产清理的钱,完成了和我的报表收入不一致,这个怎么处理呀
取得顺丰快递发票,可以计入销售费用—运输费中吗?
老师,我们公司今天收到一笔钱,是有合同的,和对方是有合同的。 但是那个人用私户付到了我们的公账上。 我本来是想要那个前台说,我说要不就是打回去,让他重新走公账走一下。 他说那老板肯定不会愿意,好不容易收到了钱,但是我们是有合同的,要写个什么东西吗? 因为对方公司他不是走公司公账,是走的可能是老板或者是什么的私账付过来的。
你好老师,企业汇算清缴时,点进申报表后,在小型微利企业哪里点的是否,改不了,我看了2024年汇算清缴表,点的否,在主要股东及分红情况哪里是空,
老师,现在税局采集房产税和城镇土地使用税的信息,我发现我们公司实际是两块地,但是账上只有一块地的金额,城镇土地使用税又一直是申报两块地的金额 还有房屋建筑比如账上是1000,但是申报房产税的时候只按800申报而已,现在怎么调整这个申报表呢?
月底漏做一笔银行存款季度结息,本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢,谢谢
1,看到您太开心啦 2我先多读几遍,自己理解一下 3,明天根据你说的再对照我手底下乱账,有问题再继续问您, 4今天太晚了。您先休息,我先多读几遍 5,看来晚上您有空会冒出来,以后我晚上找您,然后您接上题目后,就算第二天也就不怕找不到啦! 6太开心见到你了 7您休息老师,我去读您的回答! 8感谢老师把我所提问的问题全部接住!感谢
感谢朋友的信任,祝您 生活喜乐,工作顺利