没有发票收据也得取得,或进货的单据也得拿回,不能只是口头说我买东西了?怎么证明呢?

章程里认缴1000万,实缴日期没写,股东5万元打钱进公司发工资等是做实收资本还是可以做股东借款做其他应付款-股东呢?(等公司有了钱马上还股东) 我在考虑是做实收资本,还是其他应付款,验证报告也没了,主要看什么定呢? 章程里也没有规定实缴时间。 麻烦老师解答一下,辛苦您
老师,我们公司开了销售发票,钱没有收到,应该是挂应收款,但是会计怎么挂了应付账款的借方呢
公司三个股东,有两个撤出,只留法人股东,从500万,减资到150万。但是现在公司没有钱给股东,是不是只能转到其他应付款,一直挂着。借:实收资本350,贷:其他应付款350 以后要处理的时候怎么处理 那就是转收入了,要交税吧
老师,我们有笔其他应收款10万元,其实已经通过老公司收到,但是老公司已经注销了,这笔其他应收其实就是不存在了,现在挂账都2年了,请问怎么这笔其他应收款做平呢
老师,我们有笔其他应收款10万元,其实已经通过老公司收到,但是老公司已经注销了,这笔其他应收其实就是不存在了,现在挂账都2年了,请问怎么这笔其他应收款做平呢,老师你回复是借营业外支出,贷其他应收款,这个税务会认可吗,10万应收款说没就没有,就挂在支出了
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
老师,我想问下我3月份开的工程发票100万,预交也预交过了是零星工程的,我现在4月份红冲了20万,我4月份开了另外一个工程的发票,能不能抵扣预交的零星工程红冲的税额
老是,计提工资,社保会计分录;实际发放工资,社保会计分录,尤其是个人承担社保部分包含在工资里面
老师好,固定资产已折旧完毕,处置分录怎么做?
编制现金流量表时,内部银行之间转账需要统计吗?
老师 你好 外贸企业 出口了发动机 申报的海关编码退税率是13%,但取得的进项发票税率是9%。这样可以开具免税发票,不退税吗?
如果能证明,虽然没发票,但能计入费用,只是要纳税调增?
如果不能证明要股东把钱还回来吗?
是的,就是你说的那样子的思路