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老师,请问一下我们2022年开具建筑服务发票66万多给甲方,款也收到了,现在审计出来甲方款付多了15万多需要退回给他们,那2022年开的发票现在2025年了还能红冲重新开具吗?

2025-12-18 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 15:06

那个可以红冲的哈,需要对方配合

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:08

需要对方把原发票退回来给我们是吧?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:08

不需要,直接红冲就行

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:08

那还需要对方配合我们做什么?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:09

需要对方发起红字确认

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:11

当时2022年开的是普通发票,纸质的,也是要对方发起红字确认我们才可以开具红字发票吗?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:11

是的,就是那样操作的

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:12

受票方继续使用【增值税发票综合服务平台】,由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字数电发票或红字纸质发票。

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:14

就是说我们退回15万多那我们可以只开15万多的工资发票呢,不用把全部红冲全部重来?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:15

是的,红冲的理由选择折让就行

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:16

那我红冲了是不是还得重新去更正申报2022年的收入?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:18

不需要的,直接减少本月的销项税

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:20

哦哦,这是2022年的收入了,相当于2022年的收入减少了15万,不回去更正2022年的收入直接在今年减少销项税对税务有没有影响?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:27

是的,就是那样申报,冲25年的收入和增值税

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:28

这样不会有什么税务风险吧?

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:30

那个是正常的操作,没事的

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快账用户9346 追问 2025-12-18 15:32

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-18 15:34

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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