那个可以红冲的哈,需要对方配合

残保的计算公式?麻烦问下
如果12月份的费用,1月份开的发票 12月和1月分别怎么做账
郭老师在吗?问一下贸易公司内销的,增值税税负一般多少合适呀?
老师,我的账套11月底资产负债表中的未分配利润是一4219692.83,12月利润表的本月利润是2186326.56,12月资产负债表中未分配利润是-4237948.12,11月资产负债表中的未分配利润加上12月的利润表中的利润,不应该等于12月资产负债表中的未分配利润吗?
老师,请问在哪里可以查询企业有没有开通社保和公积金的开户?
老师:控股母公司 + 业务子公司 + 职能子公司” 架构设计,搭配持股平台 请问张三是A子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,张三是B子公司法人占股55%,母公司投资公司占股45%,请问我的逻辑是对的吗?
2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费,贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后,借应交税费进项税,借生产成本运维费(红字) 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费,现在2025年怎么做更正
老师,请问公司有软件即征即退的,那软件工程师和技术工程师的工资是计入到研发支出吗,还是可以直接计入管理费用
老师好,我们公司是另外一家公司的唯一股东,借给那家公司了78万,那家公司注销了,这个78万可以作为资产投资损失税前扣除吗
简易注销时候银行的钱放在哪里?
需要对方把原发票退回来给我们是吧?
不需要,直接红冲就行
那还需要对方配合我们做什么?
需要对方发起红字确认
当时2022年开的是普通发票,纸质的,也是要对方发起红字确认我们才可以开具红字发票吗?
是的,就是那样操作的
受票方继续使用【增值税发票综合服务平台】,由开票方在电子发票服务平台填开并上传《确认单》,经受票方在增值税发票综合服务平台确认后,开票方全额或部分开具红字数电发票或红字纸质发票。
就是说我们退回15万多那我们可以只开15万多的工资发票呢,不用把全部红冲全部重来?
是的,红冲的理由选择折让就行
那我红冲了是不是还得重新去更正申报2022年的收入?
不需要的,直接减少本月的销项税
哦哦,这是2022年的收入了,相当于2022年的收入减少了15万,不回去更正2022年的收入直接在今年减少销项税对税务有没有影响?
是的,就是那样申报,冲25年的收入和增值税
这样不会有什么税务风险吧?
那个是正常的操作,没事的
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。