咨询
Q

2022年计提超额发电奖励做分录借生产成本运维费,贷应付账款 2023年收到增值税专用发票后,借应交税费进项税,借生产成本运维费(红字) 由于计提的时候多计提了6元应该冲应付账款冲成了运维费,现在2025年怎么做更正

2025-12-18 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 17:15

借生产成本运维费 贷应付账款 结转了成本还需要做一个借利润分配未分配利润 贷生产成本运维费

头像
快账用户6238 追问 2025-12-18 17:17

不需要用以前年度损益这个科目吗?

头像
齐红老师 解答 2025-12-18 17:20

企业会计准则,以前年度损益调整 小企业会计准则,利润分配未分配利润

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借生产成本运维费 贷应付账款 结转了成本还需要做一个借利润分配未分配利润 贷生产成本运维费
2025-12-18
不对 第二个分录不对,进项不能红字,要写贷进项转出 第四个也不对
2023-07-13
你好 借:生产成本-1 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1
2021-04-19
是的,这个应该是库存商品结转到主营业务成本下面,你还需要做借主营业务成本-5000元 贷库存商品-5000
2020-09-21
借应付账款贷以前年度损益调整,87 借以前年度损益调整27万 应交税费应交增值税进项1.6 贷应付账款。
2022-03-07
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×