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如果之前暂估入库20万,后期确定只能进18万票,那就要冲主营业务成本-2万,贷:库存商品-2万,是这样的吗?

2025-12-18 16:45
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-18 16:46

冲主营业务成本-2万,贷:应付账款-暂估 -2万

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直接 借:应付账款-暂估18万, 贷:应付账款-供应商18
2025-12-18
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
暂估入库的分录是 借库存商品 贷应付账款暂估 这样的
2024-04-11
同学你好 这样做分录就可以
2023-03-22
你好,不需要做红字的主营业务成本
2021-01-15
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