
老师好,请问一下,我们国外有个客户给我们寄一批物料到我们公司,这批货物属于客供料,那货物进来我们是不是需要报关进口啊?如果报关进口那增值税跟关税那些是我们出还是对方付啊?另外这批客供料到我们公司我们之间没有采购订单跟合同那些,这样是不是需要补资料啊?麻烦老师指点,谢谢!
老师好,我们是一家出口贸易公司,我们目前出口了一批货物的增值税税率为13%,增值税退税率为0%,我想问一下我们要交的税是不是销项税的(销售额/1.13*0.13)减去进项税额?
你好,老师,我想问一下我们公司是外贸企业,收到外国订单10套,他们给付了30%的订金3万多美元,我们是给他们分批发货,这次发货1.5万个,金额1.8万左右,我想问一下因为我们是首次办理退税,首次退税不是必须要全部收汇吗,这样的话我这次出口后能否办理退税?收汇的金额和报关单上的金额不一致不影响吧?
你好,供应商是与我司香港公司签了合同,然后我们收到货,有部分货是用子公司(境内退税公司)报关出口。然后找供应商补开发票和重新签订报关出口货对应的采购合同,这样开出来是算虚开发票吗? 货是统一发给我们仓库,仓库是有跟子公司签了一份协议仓库发货协议,实际货是一起的(子公司和香港公司的货是一起),物流是显示从工厂发货给仓库地址。 是因为我们一开始下单就是用香港公司下单,但是因为有子公司退税,所以有些货是用子公司正清出口报关,有些货是走买单灰清出口,我就是想问问子公司出口找供应商要发票,开发票是按报关单的数量来开票,这样算虚开发票吗
老师 请教下 酒店通过国外机构 介绍生意 提供我们客源 我们按每单支付佣金 看发票不是象我们国内的发票 就是一笔金额 也没有税的 我们怎么知道他们是否缴纳了增值税所得税?
请问老师,销售期间产生的人员餐费可以直接计入销售费用吗?
清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理
老师,被审计单位,我看他们去年年报社保参保39人,但是咱们实际发工资22人 ,这17人他们说有两人离职,15人在关联方工作,这怎么查?
老师,您好,培训合同需要交印花税吗
重点人群退税,企业会计准则,直接入营业外收入行不?还是说必须用其他收益
我刚注册的公司,现在就可以开票了吗
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师好:税务专管员要求公司对23年及24年的所得税报表进行更正(未开票收入),我需要将23及24年的销售收入里加入未开票收入,那么,账务怎么进行调整,是在23-24调整,还是现在调整,谢谢
我们是做园区租赁的,我们购买了一些家具,床什么的,就放在我们的屋子里,这个屋子好往外租,我们这些家具,床什么的,想慢慢摊销,如什么科目应该?