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老师好,请问领导让转一笔款给法人备注是费用的,但是对方一直也没有拿票回来冲抵,我问领导这样要是没有发票的直接就是入无票费用了,但是领导由说让做往来款,请问这种情况怎么入账比较合适昵

2025-12-18 18:04
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-18 18:05

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2025-12-18
就是即使没有成本,发票也可以转到成本费用里面,只是不能税前扣除。
2024-06-04
同学你好 开了发票就是收入 不开发票做往来就行了 还钱冲往来
2021-03-31
你好,借:管理费用-其他  贷:应收账款
2021-03-02
同学你好,他们账上是没有问题,他们不可能你们一家 还有其他家 这样总体来说就不会说没有费用。那您跟领导说这些零散的费用就开发票到2账上,按月或者按季度报销一次,这样一次金额就不会太小,对方也就愿意打款。主要您零散的费用一笔笔报销人家确实看不上
2021-06-24
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