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例厂房建造价值100,已完工,但发票只开了部分开了40,,在在建工程挂着40,怎么账务处理

2025-12-19 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-19 09:28

借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款

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快账用户3945 追问 2025-12-19 09:31

应付账款二级明细挂什么

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齐红老师 解答 2025-12-19 09:33

应付账款二级明细挂 供应商

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相关问题讨论
借:固定资产 贷:在建工程 贷:应付账款
2025-12-19
您好,这种的话是从价计征,现在
2023-11-09
你好    你可以根据付款的金额  和合同来暂估入账 到时发票来了冲暂估 按实际发票入账 处理即可。   
2020-12-04
你好     发票到了  与你暂估分录没有差异的。 你先把暂估分录冲了  按发票实际做一遍 
2021-01-29
你好,如果还没有交房 可以按照以后实际入住的月份确认收入,并确认对应的成本,增值税是开票的月份就需要确认
2025-04-16
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