你好,那你们先建到过户给你单位了,然后你再过户给他吗?还是你们是建筑公司,就是建好了给他。

我们租赁厂房,自己办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记在在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用是吗,现在已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,这个是不是也要入账做长期待摊费用
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
老师,我们公司是工业企业,地皮已拿到,厂房已经筹备建设了。公司的研发已经进入资本化阶段。在这个背景下,公司采购部门使用的电脑折旧是计入管理费用还是在建工程?
老师,你好!我们公司是一家新开的企业,自己购买的厂房,请问一下我们装修这个厂房时发生的费用是计入长期待摊科目下还是把所有的装修费先计入在建工程,到厂房装修完毕可达到使用状态时,转到固定资产下?
老师,您好,我们公司给其他公司建造一个厂房,已经建设完毕,使用权已经转移给对方,请问,发生的费用计入到在建工程了,但是这个工厂不是我们自用的,是对方用的,请问这个属于什么呢
老师我们每个季度申报的印花税 是都报什么项目呀
请问一下老师,按今年新增值税规定,存在关联关系的公司之间有偿借款,支付借款利息的一方,是不是要取得发票才能作税前扣除?
问下纯外贸企业出口报关单上的海运费,船公司给我们开海运费的时候按照哪个税率开啊,还是怎么整呢,因为我们算fob是按照月初第一工作日的汇率来算的不是,这样跟开发票的金额是不是不完全一致了
朴老师,我公司买的货给供应商支付的货款是100元(含税价)10件,税率13%。那供应给我开票的话,金额就是100/1.13=88.5,税费=11.5,单价=88.5/10=8.85?
老师,公司租了村子里的田地,这个租金还有赔付的青苗费直接从对公账户转,只有租赁协议,能正常入账吗
老师,之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
之前考了一个初级统计证,一直没继续教育,会有影响吗
电子税务局怎么样导出发票,上传到做账软件上?在哪里导?
董孝彬老师,一家建筑企业,开具了1张5万的外经证,在跨区域预交税款时,享受附加税减半政策,以及月度不超10万,教育费附加,地方教育附加减免的政策吗
郭老师,债务重组,债务人用自己的股权还债,用哪天的公允价值,用别人的股权还债,用公允还是账面价值入账
就是直接给对方建的,跟我们没有任何关系
在做工程施工,你收对方的钱是吧,发生的成本,工程施工确认收入之后,结转到主营业务成本。
1前期计入到固定资产,折旧都提完了,那我需要调整吗? 2 账上还有在建工程,那我是不是得调整过来,借 工程施工 贷 在建工程 3 我是通过开票确认收入的,发生的成本,费用全部计入到工程施工,那成本如何计算呢,
这个需要调整全部红冲,然后把在建工程结转到工程施工,确认收入之后结转到主营业务成本 可以的 建房屋所有的支出,从设计到材料,还有人工,还有机械费。
收入是按照开票确认,成本我按照什么比例结转呢
收入的80%。按照这个来。
结转成本分录 借 成本 贷 工程施工合同成本还是工程施工
工程施工应该跟在建工程差不多吧
借主营业务成本 贷工程施工明细
老师,不好意思还得请教您,前期确认固定资产,折旧全部计入到管理费用,这个怎么冲掉呢,不是本年的,如何调整啊
你好,你应该做成哪一个科目?
没有固定资产,没有折旧,发生的费用应该记到工程施工
借累计折旧贷,以前年度随意调整