您好,这个的话,是可以直接做主营业务成本,这个就行

老师您好,我们购入1*信息技术服务*软件维护服务 2*现代服务*技术维护费 3*信息技术服务*商用密码应用安全性评估服务这三个需要交印花税吗?1和2这两个服务相当于是我们买服务请人给客户安装软件,第三个服务是我们有买进卖出,相当于服务代理
你好..我们是制造安装一体的公司..有一个企业给我们开的工程服务..大致为我们安装机器他们安装固定机器的这个部分..给我们开剧了工程服务发票..这个怎么记
请问,我们与一个企业合作签订了采购服务器合同,服务器有软件跟硬件组成,我们已经把硬件服务器购买完成,合同里的软件部分可以通过计算机软件著作权卖给对方来代替合同里的软件部分是否可以呢?这是两项业务嘛?
你好老师,我们这个是属于6个点的服务类不?为客户的服务器或是工程设备提供电话远程指导或是派专业人员上门服务
我们分别采购了1个服务器和2块硬盘,硬盘需要插进服务器里作为一整套销售,现在销售给客户,开票的时候是这两个必须全部开给客户吗?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
直接做成本就可以,就在那笔的收入后面,直接做成本吗
是的,直接做成本的这个
用先进库存吗
这个是不需要的,您好
一个客户的三万,另一个客户五万多,都可以一次性如成本吗
对,这个是不影响数据的
那我能不能总结一下,就是用于单个客户的硬件,不论金额大小,都可以一次性进入成本
总结的是没错的这个