您好,现在发票回来,你做到现在就可以,前面的你调增交税了,不要去动了

老师你好,去年暂估的成本,今年一部分来发票冲回暂估成本并相应入账,剩余一部分没有发票的在企业所得税汇算清缴时已经做调增缴税了,请问账面上的暂估成本余额应该怎么处理?
你好,去年暂估成本,今年汇算清缴时已经做了纳税调增处理,在汇算清缴以后这个发票来了,那我这个怎么处理呢?
老师,我去年暂估了30万,但是,发票没回来,我汇算清缴的时候,调增了20万,已经纳税了。现在分录要怎么做?
去年发票没有回来,汇算清缴的时候纳税调增了。今年发票回来应该怎样处理?
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老师,请问一下,我们是2023年在一家家具公司占股权40%,认缴的,实缴资金为0元,2024年该公司做了股权变更也完成了,今天我们专管员打电话给我说,股权转让收入要交所得税,我们0元出资,也0元收入,这个还涉及股转收入吗
我11月份入了一笔账,因为型号开错,在12月份冲红重新开具,那我怎么做账,需要调整吗
原来按照5%开票的经营租赁的小规模,是要按5%缴纳增值税的对吧在2026年,那26年取消5%了,是按3%减按1%么
付的抖音投流费,记账摘要就写xx账号投流费就可以吗
那我去年调增了交税了,我今年调减可以不
你直接入在当年就可以
那我入在今年,今年也有调增的,是不是用今年调增的减去回来发票的金额也可以
是的,你直接减少当年的利润
就是我账不动。汇算清缴纳税调减可以吧
你直接入账,不用调减了
那我不调减,去年调增了,是不是就损失了这部分税费
我的意思你现在收发票,直接入当年的成本,就不需调什么了
我去年暂估入账了,发票没回来。已经纳税调增了。现在入账做不了成本,
因为现在发票开回来,开的是现在的发票,所以你直接入当年就可以,前面的账就不要去动了