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老师客户开了个6万多的发票,后来钱收不上来这么多,给他打折了,开了5万的发票又,这6万多的发票在电子税务局里怎么处理啊

2025-12-23 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 11:08

那个需要开负数发票冲

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快账用户6066 追问 2025-12-23 11:16

6月份的,现在冲可以么

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齐红老师 解答 2025-12-23 11:20

没事的,直接冲就行

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那个需要开负数发票冲
2025-12-23
你好 借银行存款6万贷应收账款5万 其他应付款-公司 对方是公司还是个人
2019-11-21
你好好可以的可以这么做的
2024-07-11
你好; 不要发票 那你这个业务  也算是取消了吗? 还是说 对方只是不要发票;    但是业务还是发生了的 是吗 
2021-11-05
您好,我估计 咱是开票才确认收入的 借:应收账款 15 贷:主营业务收入 15/1.13 销项税 15/1.13*13% 借:主营业务成本 贷:库存商品 增值税结转 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-30
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