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找暖暖老师 公司很多年前有一笔贷款业务,当时用了虚拟合同签署了一份用于贷款的合同,贷款直接到合同约定是自然人张三账上了,当时账面记账是其他应收款-张三 张三陆续吧款项转给了股东A和股东B,股东也相继吧款项转到了公司,这时候记账是其他应付款-A/B,目前A和B的往来已清账了 现在账上挂着其他应收款-张三 请问:这笔往来如何清账是最好的解决方案?合理合规合法

2025-12-23 14:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 14:53

国家税务总局 XX 市 XX 区税务局:我司(XXX 有限公司,统一社会信用代码:XXX)2021 年 1 月与张三(身份证号:XXX)签订 2000 万元销售合同,当月货、款均结清。因上游供应商未及时开具进项发票,销项发票分期开具:2023 年 300 万元、2024 年 1200 万元、2025 年 200 万元,剩余 300 万元待上游补全进项后(预计 2025 年 XX 月)开具。相关合同、收款回单等资料可备查。 我司对上述情况真实性负责。 XXX 有限公司(盖章)2025 年 XX 月 XX 日

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快账用户1317 追问 2025-12-23 14:57

最主要的问题就是当时的销售合同不是真实业务,没有涉及货款结算和发票

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齐红老师 解答 2025-12-23 14:57

是假的吗?那直接冲减了不可以吗

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快账用户1317 追问 2025-12-23 15:05

直接冲减是怎么冲减法?

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快账用户1317 追问 2025-12-23 15:05

我们在想是不是 张三把这笔款项转进公司冲账比较好

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齐红老师 解答 2025-12-23 15:06

贷款的分录当时没做吗

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国家税务总局 XX 市 XX 区税务局:我司(XXX 有限公司,统一社会信用代码:XXX)2021 年 1 月与张三(身份证号:XXX)签订 2000 万元销售合同,当月货、款均结清。因上游供应商未及时开具进项发票,销项发票分期开具:2023 年 300 万元、2024 年 1200 万元、2025 年 200 万元,剩余 300 万元待上游补全进项后(预计 2025 年 XX 月)开具。相关合同、收款回单等资料可备查。 我司对上述情况真实性负责。 XXX 有限公司(盖章)2025 年 XX 月 XX 日
2025-12-23
对股东张三可以通过一个科目来核算(其他应付款或其他应收款)
2023-06-13
你好,以B公司的名义在银行申请的贷款,是这个意思吗?
2024-06-24
你好 ; 那你要里一个明细表才行的;  个人代收了多少 ; 实际是什么业务 ; 代付了多少  ; 还有多少余额; 你要理清楚这个; 你才能去判断  到底是欠了钱还是什么情况
2023-06-13
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