若确实是12月费用,可直接确认为费用,取得发票,再附后面

水电费是先付款,过几个月才去拿发票入账,怎么做账。租金发票一个季度才开一次发票,怎么做账?计提的费用。跟支付的科目怎么做账务处理。小企业准则
请问我们一次支付了生意参谋9000,这个是一年的费用,但是这个发票是按月给我们开,也就是每月只开750的发票,现在就是会发生这笔钱支出,但是费用跨年了,请问要怎么处理账务
老师请教一下,12月的费用已经支付了,但是对方公司要1月才能给到发票,这种账务怎么处理呢?
小企业会计准则,22年12月做了一笔借预付账款 贷银行存款,23年收到了发票,该如何调账?该笔费用实际是22年发生的
员工12月垫付了一笔费用,但是对方1月份才肯给他开发票。那到时候员工拿着1月份开的发票来报销,我怎么做账,能做到12月里去么
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?
能不要 直接在1月确认费用 因为发票日期是1月的了
直接在1月确认费用,可以的
是直接1月做到费用里 还是要通过利润分配未分配利润
直接1月做到费用里即可