同学你好,前者是正确的, 当月费用计入当月,支付时冲往来就行

老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费,6号取得发票进行到财务核销,我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰,分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费, 贷:银行存款。对吗
这两笔账有什么区别?是否表达的意思一致 12月 借:应付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款 12月 借:预付账款 贷:银行存款 2月 借:管理费用-房租 贷:应付账款
老师,公司的差旅费是当月报当月就支付的,是不是直接可以做,借:管理费用~差旅费,贷:银行存款,中间不通过其他应付款可以吗?
老师,支付下月房租,可以直接这样做吗 借:管理费用 贷:银行存款
当月已发生的快递费且已支付费用在次月1日收到发票,当月入账:暂估费用 借:管理费用--快递费 100 贷:银行存款,次月收到了发票怎么处理?
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧
咨询您一个问题,一个租赁合同,租赁期10年,约定期满付租金。这10年间如何缴纳增值税?按照新增值税法,纳税义务发生时间是按照合同约定的付款时间。难道这10年我都不交增值税?
个税申报本期收入填的时候要扣除请假的吗 还是说税前多少就是多少?
老师,产成品在销售时才会包装,包装车间的费用计入什么科目?
老师,新建厂房的内部装修计入房产原值吗
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗