借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

老师,已经抵扣认证的发票怎样红冲,我们是购买方。原因是因为取消合作,款退回来,发票要做红冲。
老师,红冲发票,购买方已经认证过的,开红字信息表时选择已抵扣还未抵扣?
购买方已经抵扣了的冲红专票我们怎么记账呢
开错了一张专票,已经抵扣认证,购买方已经冲红,购买方需要退回发票?
我公司作为购买方,销售方专票冲红,我方前期已经认证抵扣的情况下,如何做冲红分录?
老师,有个员工前几个月辞职,但个税系统还在报着工资,我是更正之前的报表,是非正常了这个员工,还是把之前的工资数更改为0,在12月份在非正常这个员工,哪个做法好点。
老师好,2025年1月增值税报表中的本月数和本年累计数不一样,本年累计数把2024年全年的数据加进来了,这是什么原因
我们公司近几年没啥业绩,有七八名员工,导致企业几年亏损,目前企业近几年未缴纳增值税和企业所得税,被税务局电联税负异常,要我们写个情况说明,这个情况说明如何写
老师工程的怎么核销外管证
12.21付稻谷收购,出纳提交网银备注写成12.22日收购款,已付款,这个备注写错了没有事吧?其他信息都对
公司21年7月成立,最晚实缴到什么时候,减资后还得实缴注册资金吗,公司属于建筑劳务类,过帐的金额也有三四千万了,注册资金一千万,这减资减到多少可以,目前一点也没有实缴,公司没有钱,减到多少合适呢
公司制作的那种台卡费用计入什么科目
天猫旗舰店刷单确认收货后申请的售后退款怎么写会计分录
老师,汇票,付款或拒付,填的SUOO是什么意思
我们出人工帮客户清理墙面,开票应该是什么税务分类
申报增值税的时候,这个进项税额转出需要怎么处理?
借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 跨不跨年都是这样处理吗?
关键是红冲后是否要重新开票?
不开了,合作终止了
跨年红冲要调正利润分配的
怎么调整
借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
那就是,跨年这样做借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数 不跨年这样做 借:原材料等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
是的,就是那样子的
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。