同学,你好
1.就是要多收钱,之前给你们的报价,是不含税钱的
2.嗯嗯,是的

小白求解,开票加10%税点,销项税13%,那不是亏了3个点?怎么不加13%税点?
开普票不用加税,开专票为什么要加10个点,开13个点的票?
一般纳税人收13个点专票划算,还是1个点的普票划算。13个点要加13个点税。
加10%税点让别人开13%专票,是赚了还是亏了?加多少个税点合适呢?
开发票加税点是什么意思?
老师 您好 问一下 做2025年企业所得税清缴,其中 A105050表中 第1行次 职工薪酬支出 是按照个人所得税申报系统个税申报表1月-12月申报每个月收入额合计金额填写?还是只是按照计入费用里的工资薪金填写?
购买到澳门的机票是INVOICE能做发票吗?税前允许扣除吗
请问老师,餐盒生产企业,购入包装纸箱用于装餐盒,计入什么科目核算
老师:我们公司是屠宰加工企业,要生产熟食牛肉脆脆,但我们公司采购回来的牛肉没有增值税票,如何做税务策划好呢?
公司购买一辆车,车辆的购置税可以抵扣增值税吗,还是可以计入费用,还是计入固定资产一起折旧摊销
老师公司个税被之前的员工申诉,理由是从未在职。S局老师说4年前就申诉过,当时没做处理,现在是第二次申诉,说不想有公司的名字在他的个税记录上, 实际情况是18年1月-2月有请大学生做过超市临时促销员,当时是用公账发的工资,有流水的,当时工资不高,只做申报,不用交个税的,工作时间短没签合同, 老板娘的意思是就去掉申报纪录 去掉个税申报纪录要怎么做呢,打12366问过18年的个税只能去线下办理, 那我账的分录要怎么做,这部分销售费用要计到哪个科目啊, 之前报的税,所得税,财报什么的要改吗?
我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
老师请问下执照年检然后单位参加城职职工基本养老保险缴费基数,这个按哪个填写呢,企业每个月的缴费基数是5013元,然后养老保险单位负担部分是这个缴费基数乘以16%=802.08元,这是一个人的 麻烦老师举个例子
老师,想咨询一下有关企税汇算清缴的问题
我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢
1.这种加税点,印花税、附加税、企业所得税等,怎么算到加税点里,计算方法是? 2.正常收100,增值税13%,算完应收113; 按上面加税点还要算附加税、印花税、企业所得税等税点算进去,假如应再多收10,就是应收113+10=123,多收的10税法认可是算的那些加税点吗? 3.收了123,开票还开113吗? 那分录是这样做吗? 借:银行123 贷:主收100 销项13 附加税1 印花税1 企业所税8 这样做分录吗?
1.这种加税点,印花税、附加税、企业所得税等,怎么算到加税点里,计算方法是?
按照比例加上去
增值税3%,附加税6%,企业所得税5%,印花税万分之五
2.正常收100,增值税13%,算完应收113; 按上面加税点还要算附加税、印花税、企业所得税等税点算进去,假如应再多收10,就是应收113 10=123,多收的10税法认可是算的那些加税点吗? 这个不是税法认可,是你们协商一致
那这个呢 3.收了123,开票还开113吗? 那分录是这样做吗? 借:银行123 贷:主收100 销项13 附加税1 印花税1 企业所税8 这样做分录吗?
同学,你好
收了123,开票开123
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
十 没进公银行,这样理解对吧?
同学,你好
不好意思,没有理解你意思
一、123,多收的10税法认可是算的那些加税点吗? 这个不是税法认可,是你们协商一致 二是分录收123开票123,123直接分录入了主营业务收入。 对计算出多收的 10 ,这个的税点。公司账收没收的理解。
同学,你好
公司收123,开票也是要开123的
这种加税点,印花税、附加税、企业所得税等。 正常是不用这样的算加税点的对不对?只需要算增值税就可以。 不然算了113增加10=123,开票123,企业所得、印花税、附加不一样要在123的基础上往上继续增加?
同学,你好
是的
对的