同学,你好
1.就是要多收钱,之前给你们的报价,是不含税钱的
2.嗯嗯,是的

买材料明明规定9个点税,挂靠公司要13个点税什么意思,有什猫腻,13个点税开的出来吗?
开发票要加10个税点税点是在不含税基础上加税点还是在加了13%增值税后加税点?
小白求解,开票加10%税点,销项税13%,那不是亏了3个点?怎么不加13%税点?
一般纳税人收13个点专票划算,还是1个点的普票划算。13个点要加13个点税。
发票满500元起开另加10个点。普票和专票税率都是13%,不到金额可以累积下次一起开,数电发票。收据免费开。 什么意思 意思是满了500 原本是收13%税点 满了500少收10% 也就是只收我们3%的税 开的发票上的税点是13%
老师好,请问小微企业甲乙公司互为供应商。甲公司预付给乙公司80万,甲公司做账:借应收账款-乙公司80贷银行存款80。乙公司退回甲公司40万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。乙公司卖货给甲公司打款给甲公司20万,甲公司做账:借银行存款40贷应收账款-乙公司40。老师甲公司这样只用一个应收账款科目核算与乙公司业务对不对?不用应付账款核算
老师,到时三月抵扣,没注意,抵扣了一张餐费的进项,我忘记转出来了,我这个好不好更正三月的申报表,就是把那个4.16的税金填在进项转出这个模块,他是个人消费的
公司,一般纳人,建筑资质,别的公司无资质进行挂靠。我如何做到合规分包?如何做到剩余款项付挂靠方,必段票款一致@朴老师
老师,固定资产500万内可以一次性入成本是指账务上还是税务上的?
怎么快速算出进项不够多少 我们税负是2.5%,销项比如说600万价税合计金额,进项已经回来了400万也是价税合计金额 那这样公式要怎么算
老师:您好!外贸企业出口货物的报关费取得专用发票可以抵扣进项税吗
老师您好,公司处置报废轿车,与拆解回收公司签订了报废车辆收购协议,合同签订日12月16日,已取得报废机动车回收证明,回收证明是12月19日,请问公司是否可以给回收拆解公司开发票,发票时需要的哪些资料
老师,软件服务费分录怎么做?
采购小麦,付款,报销材料里入库单要原件吗
老师,如果我们今年开了一笔170万的票,在明年1月份红冲的话,有什么税务风险吗?
1.这种加税点,印花税、附加税、企业所得税等,怎么算到加税点里,计算方法是? 2.正常收100,增值税13%,算完应收113; 按上面加税点还要算附加税、印花税、企业所得税等税点算进去,假如应再多收10,就是应收113+10=123,多收的10税法认可是算的那些加税点吗? 3.收了123,开票还开113吗? 那分录是这样做吗? 借:银行123 贷:主收100 销项13 附加税1 印花税1 企业所税8 这样做分录吗?
1.这种加税点,印花税、附加税、企业所得税等,怎么算到加税点里,计算方法是?
按照比例加上去
增值税3%,附加税6%,企业所得税5%,印花税万分之五
2.正常收100,增值税13%,算完应收113; 按上面加税点还要算附加税、印花税、企业所得税等税点算进去,假如应再多收10,就是应收113 10=123,多收的10税法认可是算的那些加税点吗? 这个不是税法认可,是你们协商一致
那这个呢 3.收了123,开票还开113吗? 那分录是这样做吗? 借:银行123 贷:主收100 销项13 附加税1 印花税1 企业所税8 这样做分录吗?
同学,你好
收了123,开票开123
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销