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我们远a公司给B运输公司公户转账3600元,对方帮我们开3600元的票。这个业务实际并没有发生,他们需要扣我们八个点,私户再返还给我们私户。 这个分录怎么写呢

2026-04-25 16:30
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-25 16:32

你好,正在回复题目

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齐红老师 解答 2026-04-25 16:33

按发票写,借成本或费用对应科目,贷银行存款3600

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快账用户6800 追问 2026-04-25 16:33

我们是做内账

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齐红老师 解答 2026-04-25 16:34

不好意思,没做过这个

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你好,正在回复题目
2026-04-25
您好,提供给对方收回来呀,他们只收税点钱,又没有给我们提供服务的,税务风险当然老大了,这是虚开发票, 外账是平的,收到8万票也付了8万的钱,私卡收钱不做在外账里,EXCEL管理
2024-06-15
同学,你好,赠送视同销售 购进时候 借:库存商品5000 应交税费-应交增值税(进项税)650 贷:银行存款5650 赠送时,确认收入 借:**费用6215 贷:主营/其他业务收入5000*(1+10%)=5500 应交税费-应交增值税(销项税)5500*0.13=715
2023-06-05
你好,那我们按照50万来确定咱的收入,然后开出其的发票,咱确定收入,收到的发票来确定成本就行,但是他具体是什么业务呢?因为你是一般纳税人还是小规模,具体是什么业务可以再说的详细一点吗?我好给你出一个完整的分录。
2022-12-30
你好,你们有三方的转款协议吗?或者是代收款协议。因为你这个业务三流是不一致的,你们是按120元确认商品收入20元,取得发票确认你们的销售费用
2023-02-08
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