可以的,直接相反方向调整余额

员工的工作失误导致一部分货款为能按时到账,经确认这小部分货款又该员工全额赔付,并工资中扣除。分录是不是这样写:借库存现金3000 其它应收款—李XX 贷应收账款 5000,同时再借其它应收款 贷:应付职工薪酬 2000,这样对吗
老师,是去年12月的资产负债表出现这个情况,那是要返回把分录全部调整一遍么?比如借:银行存款 贷:其他应收款调整为借:银行存款 贷:其他应付(借方负数体现)吗?
老师,有分录如下:借管理费用/社保,借应付职工薪酬/应付社会保险费,借其它应收款/社保职工个人部分400,贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300,这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100,怎么把它弄平呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师,您看下这个调整哈,其他应收借方的负数合计是7520520.22,其他应付款贷方的负数是23260.04,那这个重分类调整为啥借贷方都调成7520520.22+23260.44=7543780.26呢
老师你好 我们公司支付个人的股权转让款,应该怎么做账?
1.加税点是什么意思? 2.加了税点后,本来13%的税点,开票还开13%?
老师你好,盈余公积不提取有什么问题,盈余公积提取的目的是什么?
老师好,人力资源给的扩岗补贴怎么做账
@朴老师,我们给维修设备,以下两种情况帮忙判定一下? 如果是主要的材料是我们提供,我们还去维修,这样开票的话怎么开具? 如果主要材料是委托方来提供,我们提供辅料和替换件去维修,这样开票怎么开具?
老师,个税申报所属期12月份个税金额对应的是不是12月发放工资表上个税金额?
老师,请问一下社保比如9月份的社保,10月缴纳9-10月的,按照账单9月计提9月,10月计提10月的可以吗?还是说缴纳的月份再计提,做账在10月份计提9-10月份。
老师你好 公司支付股权转让款应该怎么写分录?
老师您好,我们公司公户转账手续费已经入账了,现在发票全部开出来了,需要把之前的手续费的凭证全部充了,重新入账吗
发出的衣服发霉了。是22年的账。当时一直挂在应收账款上面。没做其他的处理。现在这个应收账款要怎么办
借其它应付款,贷其它应收款,是这样吗?